Abzugsbasis

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Das Feld Abzugsbasis ist massgebend für die Berechnung der Lohnarten. Es sind folgende Einstellungen möglich:

Abzugsbasis

Beschreibung

Individuell

Der Ansatz wird individuell erfasst, und es wird keine automatische Berechnung auf-grund einer anderen Lohnart vorgenommen.

AHV

Der Abzug dieser Lohnart wird auf die AHV-pflichtige Lohnsumme berechnet.

ALV1

Der Abzug dieser Lohnart wird auf die ALV1-pflichtige Lohnsumme berechnet.

ALV2

Der Abzug dieser Lohnart wird auf die ALV2-pflichtige Lohnsumme berechnet.

Brutto

Der Abzug dieser Lohnart wird auf die Bruttolohnsumme berechnet.

Steuerpflichtig

Der Abzug dieser Lohnart wird auf die steuerpflichtige Lohnsumme berechnet.

Quellensteuer

Der Abzug dieser Lohnart wird auf die quellensteuerpflichtige Lohnsumme berechnet.

Basis 1

Berechnung erfolgt aufgrund der Summe aller Lohnarten mit Checkbox Basis 1 aktiv.

Basis 2

Berechnung erfolgt aufgrund der Summe aller Lohnarten mit Checkbox Basis 2 aktiv.

Basis 3

Berechnung erfolgt aufgrund der Summe aller Lohnarten mit Checkbox Basis 3 aktiv.

Netto

In der Lohnabrechnung wird eine automatische Nettoaufrechnung auf den gewünschten Betrag vorgenommen. Die Nettolohnberechnung ist aufgrund der unterschiedlichen Parameter sehr komplex und wird sich daher auf die Performance der Berechnung auswirken.


Leitfaden zur Konfiguration von Lohnarten

1. Beträge und Kontierung

  • Satz % und Ansatz: Hinterlegen Sie hier nur Werte, wenn diese für alle Mitarbeitenden identisch sind.

  • Kontierung: Definieren Sie diese gemäss Ihrem Kontenplan.

  • MWST: Definieren Sie diese gemäss Ihrem Kontenplan.

ℹ️  Hinweis

Die meisten Lohnarten sind nicht mehrwertsteuerpflichtig. Ein MWST-Code ist in der Regel nur für den Ausgleich von Privatanteilen (z. B. Geschäftswagen) oder Privatbezügen erforderlich.


2. Lohnausweis-Steuerung

Das Feld Lohnausweis bestimmt, unter welcher Ziffer die Lohnart auf dem Formular erscheint.

 Tipp

Diese Verknüpfung kann jederzeit angepasst werden, da sie erst beim tatsächlichen Druck des Lohnausweises aktiv wird.


3. Checkboxen und Abzugsbasen

Die Checkboxen steuern die Berechnungsgrundlagen. Eine aktivierte Checkbox (z. B. "Bruttolohn" oder "AHV-pflichtig") bewirkt, dass die Lohnart in die jeweilige Abzugsbasis einfliesst.

Quellensteuer: Definition der Lohnart-Typen

Für eine korrekte Quellensteuerberechnung ist die Zuweisung des Typs zwingend:

Typ

Beschreibung

Monat

Regelmässige monatliche Zahlungen.

Stunde / Tag

Entschädigungen auf Stunden- oder Tagesbasis.

Unregelmässig

Einmalige oder schwankende Lohnbestandteile.

  1. Monatslohn

Proportionaler oder fixer 13. Monatslohn.

Familienzulagen

Regelmässige Kinder- oder Ausbildungszulagen.

Ausland

Diese Option muss für Lohnanteile aktiviert werden, die durch Einsätze im Ausland erzielt wurden.


4. Spezielle Systemsteuerungen

  • Versicherungen: Die Checkbox UV-pflichtig ist für die System-Lohnart "993 NBUV-Abzug" zwingend. Die Checkbox Kinderzulage ist für die AHV-Abrechnung relevant.

  • Zeitkonten: Mit den Feldern Zeitkonto Std. und Zeitkonto Tg. steuern Sie Lohnarten, die direkt das Zeitguthaben im Personalstamm beeinflussen sollen.

  • Kompensation: Ist hier eine Lohnart hinterlegt, wird der erfasste Betrag automatisch mit der Kompensations-Lohnart verrechnet (ideales Vorgehen für die Verbuchung des Privatanteils Auto).


5. AHV-Rückstellungen

Falls Sie Rückstellungen für Arbeitgeberbeiträge bilden:

  1. Wählen Sie im Feld Rückst.-Konto das entsprechende Fibu-Konto aus.

  2. Geben Sie im Rückstellungs-Satz den Wert 50% ein (dies entspricht dem prozentualen Anteil des Arbeitnehmer-Betrags).

  3. Das System bucht daraufhin automatisch den doppelten Betrag des Mitarbeiterabzugs auf das Rückstellungskonto.

Ein Beispiel des AHV-Kontos mit Rückstellungsbuchungen:

A screenshot of an accounting software window showing the AHV account with entries, columns like Datum, Buchungstext, Belegnr., Konto, MWSt, Währung, Aufwand, Ertrag, CHF and example lines with dates and posted AHV deductions.